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计生卫生工作总结【卫生计生财务工作总结】

发布时间:2019-08-30 09:51:39 影响了:

  最近发表了一篇名为《卫生计生财务工作总结》的范文,觉得有用就收藏了,重新整理了一下发到这里[]。

篇一:2011年计生财务工作总结暨2012年工作打算

2011年计生、财务工作总结暨2012年

工 作 打 算

各位领导、同志们大家好:

下面我将本人2011年工作总结和2012年初步打算向大家做以简要汇报:

2011年在局党委的正确带领下,在各科室同志们的支持帮助下,紧紧围绕交通整体工作部署,牢固树立全局观念和大局意识,创新工作思路,任劳任怨,无私奉献。

计生工作在上级计生部门的指导下,严格执行上级计生政策认真负责,尽心尽力,逐项抓落实。今年,首先对系统计划生育情况进行重新摸底,掌握了计生各类底子。二是加强宣传教育,采取不同形式对系统干部职工宣传计生政策和优生优育知识,遇到难点,耐心细致地动员教育。三是认真做好经常性和基础性工作,确保了档案资料规范、报表及时,孕检日无遗漏,各项活动开展扎实有效。通过不懈努力,圆满完成了本系统2011年度人口与计划生育目标管理任务,未出现因管理不到位而违反计划生育政策的现象。

二、财务工作。按照“保运转、保稳定、促发展”的要求,本着“适度、范文TOP100节俭、突出重点”的理念,在满足人员和公用经费的基础上,根据工作的轻重缓急,合理配置有限资金,调优预算方案,为年度交通目标的实现做好保障。一是规范收入行为。严格按照“收支两条线”管理和财政管理国库的要求;二是规范支出行为。经费支出严格依据部门预算指标,严格实行国车库集中支付制度,政府采购制度,坚持“有预算不超支,无预算不开支”的原则,保证有限资金用在刀刃上,切实提高资金使用效率;三是财局工作逐步进入电算化管理。设立综合财务室,每人一张桌子一台电脑;四是建立财务管理制度。

存在的问题和不足:

1、学习还不够深入,创新意识还需进一步提高。

2、工作思路不宽。

3、服务意识还需进一步加强。

2012年工作思路和打算:

1、继续深入学习,提高认识,开展交流谈心,批评与自我批评等活动,对照问题和不足,积极整改,进一步改进工作作风,加强科室廉政建设,接受各界监督,努力提高整体服务

能力。

2、是进一步加强,思想汇报专题增进电算化管理水平,做到服务好领导、同志们。

3、认真贯彻执行上级计生政策并将结合交通实际,创新管理方式,加大管理力度,进一步做好人口与计划生育管理工作。

篇二:卫生院财务科2011年工作总结及2012年工作计划

财务科2011年工作总结及2012年工作计划

2011年是改革的一年,基本药物制度的实施,基层医疗机构新财务制度的颁布及实施,人事制度、收入分配制度的改革??,在新形势下,作为管理部门的财务科更要读懂领会政策,不断学习新的业务知识,出色地完成本职工作。年度终了,现将财务科2011年工作总结及2012年工作计划汇报如下:

一、2011年工作总结

2011年财务科在院部的领导下,认真贯彻执行国家财经政策,紧紧围绕院部制定的发展规划,以加强财务核算、财务监督作用为主要工作重心,在全体财务人员的努力下基本完成了自己的本职工作,现将全年工作总结如下:

1、2011年财务状况:全年业务收入2574.12万,比去年降低4%;全年门诊人次17.35万人次,比去年增长2%;住院人次2952人次,比去年降低0.4%;每门诊人次收费水平为101.47元,与去年持平;每门诊人次药费为49.16元,比去年降低8元;出院者平均医药费用为2545.21元,比去年降低342.67元;出院者平均药费为988.36元,比去年降低416.17元。

2、财务科对本院的资产进行了清产核资,对固定资产进行了登记造册,基本做到了帐、册、物相符。

3、制订了日用品等库存物资购买、领用的规章制度,建立了日用品明细账,加强核算,有效地控制日用品的消耗。

4、按时完成了各类报表的上报工作,及时作出财务分析,为院部领导作出决策提供有力的数据依据。

5、基本公共卫生服务工作日趋繁重,财务科积极配合院部工作安排,抽调人员参与辖区居民健康体检与建档工作。

6、制订了基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目资金管理办法,加强了公共卫生服务项目资金的专账管理,专款专用,统筹安排项目资金,提高了资金的使用效益。

7、收费处现金日清月结,每日送缴银行。对业务往来单位一律采用转帐方式进行业务结算,一千元以下零星开支才能予以现金结算。严格执行财务制度,杜绝帐外“小金库”,杜绝“白条抵库”现象。加强了对收费处现金的监管,不定期进行实地盘点检查,坚决杜绝舞弊行为。

8、认真完成了本院的人事工作。人事调动的手续、调资问题、职工养老保险、住房公积金、失业保险、医疗保险、工伤保险的办理。解决了职工的“后顾之忧”。

9、全面完成了全院岗位设置工作,完成了“因事设岗、按岗聘用、以岗定薪、合同管理”的人事制度改革,范文写作提升了全院的生机与活力。

10、在2011年的工作中,财务科的工作还存在一些不足之处。(1)收费处是体现医院形象的一个窗口,群众满意度还不高,服务态度有待加强,收费人员的业务水平和收费速度还要提高。(2)财务科参与医院管理的职能还未充分体现,财务工作还处于一种事后核算的阶段,未发挥事前预测和事中控制的作用。(3)财务监督还有待加强,有些制度出台后形同虚设,无人监督,制度执行不到位。二、2012年工作计划:

在新的一年里,财务科将一如既往地出色完成本职工作,针对不

足之处,从严管理,积极为院领导经营决策当好参谋,具体有如下工作安排和计划。

1、进一步加强收费处的管理。(1)加强现金管理,对其进行定期和不定期抽查,对每日的收款收据与日报表进行核对。加强对票据的管理,对领用和核销都做好台帐登记工作。严格控制舞弊行为的发生。(2)提高窗口服务形象。首先加强收费处环境卫生的督察,科室内不允许有杂物堆放,窗口玻璃要擦洗干净。其次提高收费人员日常行为规范,上班提前十分钟,不迟到早退,上班期间不准在科室里吃零食、做私活,禁止闲杂人员进入收费处聊天拉家常,科室工作人员要衣冠整洁,加强礼貌用语的运用,改善服务态度,增强“以病人为中心”的服务意识。

2、加强科室内部团结建设。一个医院的发展离不开各科室的团结协作,一个科室的发展也离不开各个成员之间的团结合作,“人和”在发展中显得极为重要。

3、加强科室管理,建立科主任工作制度,最全面的范文参考写作网站及时传达院部会议精神,每月对科室成员行为质量进行考核。

4、配合区卫生局绩效工资政策的出台,做好本院职工基础性绩效工资的核算和审批工作。配合院部制订本院奖励性绩效工资的分配方案。

5、进一步加强基本公共卫生服务项目资金管理,按资金管理办法控制支出,专款专用。协同公卫办公室确定本地区基本公共卫生服务项目内容、数量和标准,对10类公卫项目的服务成本进行测算并制定成本补偿考核标准。

4、积极参与医院的管理。(1)加强药品和库存物资的管理,严格执行统一采购、专人管理的原则,在药剂科对药品、库存物资的入库、出库、使用、消耗做好台帐登记工作的同时,财务科会同药剂科定期做好药品和库存物资的盘点,保证库存物资保管的完好性。(2)加强固定资产的管理。严格执行固定资产政府采购政策,对固定资产的保养、维修由专人负责管理,并做好记录,以提高固定资产的利用率。年终财务科会同总务科做好固定资产的盘点、清理工作。(3)加强成本控制,开展成本核算,坚决杜绝浪费行为,节约开支。财务科将通过各项成本数据,找出医疗成本升降的原因,寻求进一步降低医疗成本的方法。找出各科室之间的差距和存在的问题,挖掘卫生资源使用潜力,以尽可能少的劳动消耗,取得尽可能好的社会效益和经济效益。

5、基层医疗机构新财务制度的颁布和实施后,财务管理的预算管理作用尤为突出,每年必须编制收支预算,无预算的采购和支出项目将禁止实施。而现在我院的财务工作还停留在一些成本核算、财务事后分析的基础工作上,财务科将注重提高财务人员的业务水平,积极参加培训和学习,努力使财务工作上升到事前预算和事中控制的高度,合理编制收支预算。按财务预算科学合理地安排调度资金,充分发挥资金利用效率,对医院的建设性投入作出可行性报告,作出准确的经济分析和建议。

财务科

2012年1月13日

篇三:卫生院财务年终总结

卫生院财务年终总结 -总结

[] 篇一:医院 各位代表、各位: 大家好!××××会召

开以来,在各级领导的关怀支持下,在全院广大职工的积极协助下,我们严格医院财务制度,

遵循财务为医疗工作服务的原则,统筹兼顾,较好地完成了我院领导及上级主管部门安排的

财务工作,促进了我院各项工作的开展,。现将全年的财务工作 如下: 一、

资产状况 截至2006年12月31日,资产总额为××××元,负债××××元,净

资产××××元。(一)资产概况 总资产中,货币资金××××元,占

资产总额的4.63;其他应收款××××元,占资产总额的7.05;固定资产××××元,占资

产总额的79.43。需要说明的是,今年我院购置了××××、××××、××××

等大型医疗设备,共投资××××万元,完成了上年的投资。另外,今年报废固定资产××

××元,其中,专用设备××××元,一般设备××××元,建筑物××××元。(二)

负债概况 负债中,主要为购进药品的应付帐款××××元和预收医疗款××××元,分别占负债总额的46.31和45.65,应付保障金××××元,占负债总额的0.5,其他应付款

××××元,占负债总额的7.53,主要为大型医疗设备的押金和质保金。二、收

支情况 2006年全年总额为××××元,支出为××××元,收支结余为××××

元。(一)收入概况 全年收入总额为××××元,分别由以下收入类别

构成: 1.财政补助收入××××元(其中财政专项补助××××元) 2.医

疗收入××××元(其中门诊收入××××元,住院收入××××元),占总收入的69.71,

比去年同期增长了4.42 3.药品收入××××元,占总收入的25.37,比去年同期下

降了2.33 4.其他收入××××元,占总收入的2.02 由此可见,医疗收

入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成收入××××元,比去年同期增长了

15.63%,人均完成任务××××元,比去年同期减少了0.89%。(二)支出概况 全年支出总额为××××元,分别由以下支出类别构成: 1.医疗支出××××元

(1)其中人员支出××××元 包括基本工资××××元,津贴××××元,奖金

××××元,社会保障××××元,其他支出××××元。(2)公用支出×××

×元 包括办公费××××元,印刷费××××元,电费××××元,邮电费×××

×元,交通费××××元,旅差费××××元,费××××元,费××××元,招待费××

××元,福利费××××元,费××××元,物业费××××元,维修费××××元,费×

×××元,专用××××元,图书费××××元,燃料费××××元,洗涤费××××元,

经费××××元,提取坏帐准备××××元,其他费用××××元。(3)补助支

出××××元 包括退休费××××元,补助××××元,住房补助××××元,其

他支出××××元。2.药品支出××××元 3.其他支出××××元 通过以上数据可以看出,所有收入、支出基本符合医院财务运行规律。全年职工工资、奖金、

福利共计××××元,比去年增长了12.32%,人均××××元,比去年增长了6.66%。

三、财务预算收支执行情况 财政补助收入××××元,预算收入××××万元,完

成了预算收入的94.3;2006年业务收入××××元,预算收入××××万元,完成了预算收

入的112;实际结余××××万元,预算结余××××万元,完成了预算结余的145。2006年,我们以加强医院财务管理水平为中心,各项工作较以往均有较大提高,资金使用更

趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成了院领导确定的工作任务。四、2007

年财务工作重点和财务预算 2006年,无论从财务收支还是财务管理方面,都有了

长足的进步,但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理,使财务管理、预算管理真正深入

人心,为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。1.深入贯彻以财务管理

为中心的管理原则,总结上教训,提高管理水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工作,

加强对资金的管理和对项目的财务管理,加强成本控制,真正形成良好的财务管理秩序,以

良好的财务管理促进我院的发展。2.为了医院长期发展打下更好的基础,在完善

财务管理制度建设的基础上,逐步建立一 整套预算、核算、、监督、数据信息传递、财务与

其他系统间良好的管控体系。3.根据今年任务的完成情况,预计2007年业务收入

仍保持××××万元,与2006年持平,并在确保各项工作正常进行的基础上,合理调度资金,

尽可能减少经费支出,力争使收支结余达到××××万元。各位代表,2007年是

我院发展过程中承前启后的关键一年,工作任务十分艰巨,但在上级有关部门的大力支持下,

院领导的正确领导下,通过全院广大职工的共同努力,2007年将取得更大的发展。篇二:医院财务工作总结 尊敬的各位领导首先欢迎各位领导来我院检查

指导财务工作。一年来,我们财务人员在院党委的正确领导下,高举邓小平理论的伟大旗帜,

全面贯彻“三个代表”重要,认真十六大文件,积极参加医院组织的各项,努力学习业务知

识,一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。如下:

一、今年新开展的主要工作 1、我院为加强管理,实行全成本核算,在医疗系统尚

属最新的经营模式,目前,在全国没有成型的办法,我们根据有关理论知识及我院实际情况,

在中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序,自今年1月1号。通过全成本

核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成效。在收入以32%的

增幅情况下,但相关成本却相对降低,例如:其他材料消耗01年为16万元,02年为12万

元,4万元;卫生材料消耗占医疗收入比,01年21.19%,02年15.85%,02年比01年降低

5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%,02年75.57%,02年比01年降低1.65个百

分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加费28万

元、院报费用4万元、技术协作费 20万元,奖金增长65万元,扣除以上这些不可比因素业

务支出仅增长8%。· 2、为适应社会主义经济的需要,规范财务行为,提高财务管

理水平,经院办会研究决定,我们制定了调整和办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审

计科支持下,财务机构、人员进行了调整,全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组,

组长进行竞争上岗、职工双向,通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择,调动了全科人

员的积极性,特别是各组组长认真负责,开拓思,发挥了模范带头作用。3、我院

目前财力非常困难、资金不足、设备老化,严重制约着我院的业务发展,院领导不等、不靠,

积极筹措资金,走负债经营求发展的路子,利用以色列政府优惠购进大型医疗设备,贷款总

额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、、经委等部门办理了贷款项目的立项、

报批、可研、担保、转贷等工作,投入了很大精力。4、积极参与了本年度奖金分

配方案的制定工作,遵循了按劳分配、效率优先的原则,运用了收入、成本、目标、质量等

多项指标,环环相扣。使我们在创收的同时,注意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医

疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量,向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来,

极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元,比去年同期473万

元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191万元,增长了35%。

5、做好ISO9000文件编写工作,受到领导好评。在医院ISO推行办指导下,我们认真负责,

开动脑筋,集思广益,组织科内人员反复,共编写73个财务作业指导书,并受到医院的通报

表扬。6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查,为各科室重新建立

了固定资产台账,保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年,为了

进一步加强固定资产专项管理,我院在财务集中管理的基础上,专门成立了财产物资组,目

前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作,以进一步提高固定资产的管理水平和使

用效率。通过这几项工作的开展,我们收获非常大,学到了很多东西,开阔了眼界,

拓宽了思路。如:在制定成本核算办法时,经常到书店查找有(来自:WwW.fwwang.cn :卫生计生财务工作总结)关企业成本核算管理知识,参

照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时,我们学习关于如何利用财务杠杆

进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60%和50%,利用好负债,

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